資訊披露

霸王茶姬澳門首店正式開業 會員單日環比增長最高達318%

上海2026年5月8日 /美通社/ — 全球領先精品現製茶飲企業霸王茶姬(NASDAQ: CHA)澳門首店今日正式開業,門店落址澳門威尼斯人購物中心3樓大運河街875號鋪。開業首日,現場人氣火熱,眾多本地消費者及來自世界各地的旅客到店打卡、排隊體驗,共同見證霸王茶姬正式進入澳門市場的重要時刻。

澳門作為國際旅遊休閒城市,兼具深厚中華文化底蘊與中西交融的城市氣質,是連線粵港澳大灣區與全球消費市場的重要視窗。根據澳門特別行政區政府統計暨普查局(DSEC)最新公佈資料,2026年第一季度澳門入境旅客達1121萬人次,同比增長13.7%,旅遊消費活力持續釋放。

霸王茶姬港澳子公司總經理何耀祥先生表示,霸王茶姬進駐澳門的首家門店不僅是品牌持續深耕粵港澳大灣區的重要一步,也標誌著公司全球化佈局再添關鍵座標。「澳門是一座充滿活力與國際魅力的城市。我們期待澳門首店開業能讓更多本地消費者與來自世界各地的旅客,透過一杯現代茶感受茶文化的魅力。」


霸王茶姬澳門首店位於澳門威尼斯人購物中心,鄰近澳門科技大學等區域。2月20日試營運以來,憑藉便利位置與豐富產品選擇,霸王茶姬迅速受到周邊年輕消費群體、學生歡迎,逐漸成為不少年輕消費者日常朋友相聚、喝茶的熱門選擇。試營運期間,會員單日環比增長最高達318%。

目前,門店同步上線霸王茶姬全產品系列,包括明星單品伯牙絕弦及多款深受消費者喜愛的現代茶飲產品。經弗若斯特沙利文認證,明星單品「伯牙絕弦」在2022年1月1日至2025 年6月30日,累計銷售超過12.5 億杯,持續受到海內外消費者喜愛。

(霸王茶姬澳門首店正式開業現況,門口排起長龍)
(霸王茶姬澳門首店正式開業現況,門口排起長龍)

值得一提的是,澳門威尼斯人購物中心首次對外開放「貢多拉之旅」商業合作,消費者只要完成指定點位任務,即可作為霸王茶姬專屬客戶登船,開啟東方茶香之旅。此外,品牌同步推出澳門城市限定周邊及開業主題活動,將在地城市靈感融入東方茶美學之中,為消費者帶來更具紀念意義的消費體驗,也進一步拉近品牌與本地市場的情感連結。

茶,在中國已有千年歷史。進入現代社會後,年輕消費者的生活節奏與消費習慣不斷變化,霸王茶姬希望以更輕盈、更日常、更國際化的方式,讓全球年輕消費者重新愛上喝茶。

霸王茶姬成立於2017年11月17日,誕生於世界茶葉之鄉雲南。成立8年多來,霸王茶姬始終秉承「以東方茶,會世界友」的理念,將「用一杯茶連線每人每天」作為企業使命,願景是「未來服務100個國家的茶友,創造30萬全球夥伴就業,每年為茶友提供150億杯現代茶。」


在規模持續擴張的同時,霸王茶姬始終專注於做好一杯茶,以現代方式演繹千年茶,為茶友製作健康、友好的現代茶產品,提供「清爽低負擔」的產品價值。截至2025年12月31日,霸王茶姬全球門店數已經達到7453家,門店遍佈中國、馬來西亞、新加坡、泰國、美國、印度尼西亞、菲律賓和越南。

其中,馬來西亞已發展為品牌最成熟的海外市場之一;新加坡、泰國等市場保持穩健增長;美國、印度尼西亞等新市場則展現出強勁的發展勢頭與消費熱度。近期,霸王茶姬亦正式進入韓國市場,並實現三店齊開,全球佈局進一步拓展至9國2大洲。

從雲南出發,到走向世界,霸王茶姬正持續以一杯現代茶連線更多全球消費者,也讓茶在全球市場持續煥發新的生命力。

e& 公佈綜合收入為 194 億阿聯酋迪拉姆,2026 年第一季按年增長 15.1%

  • e& 集團行政總裁 Masood M. Sharif Mahmood 稱:「e& 持續錄得增長,綜合收入為 194 億阿聯酋迪拉姆,稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 為 86 億阿聯酋迪拉姆,按年分別上升 15.1% 及 16.5%。」
  • 綜合純利達 29 億阿聯酋迪拉姆,按年增長 3.9%** 不包括 2025 年第一季度出售 Khazna 所得的收益
  • 集團綜合訂戶數目達 2.48 億
  • e& UAE 訂戶數增至 1,660 萬

阿聯酋阿布扎比2026年4月30日 /PRNewswire/ — e& 公佈 2026 年迎來強勁開局,第一季度財務成績亮麗,印證集團在引領數碼發展方面佔據領導角色,同時鞏固其作為環球頂尖集團的地位。 

e& 集團行政總裁 Masood M Sharif Mahmood
e& 集團行政總裁 Masood M Sharif Mahmood

集團綜合收入為 194 億阿聯酋迪拉姆,按年 (YoY) 上升 15.1%;綜合純利則達到 29 億阿聯酋迪拉姆,按年增長 3.9%(不包括出售 Khazna 所得的收益)。 EBITDA 按年增長 16.5%,達到 86 億阿聯酋迪拉姆。

集團訂戶規模延續升勢,按年躍升 30.8%,總數達 2.48 億。 在本土市場,e& UAE 繼續表現強勁,訂戶人數達 1,660 萬,背後有賴於新一代連線解決方案及人工智慧應用的普及,現時這些技術已成為客戶體驗的關鍵一環。

2026 年第一季度財務概況

2026 年第一季度

2025 年第一季度

百分比變動

綜合收入

194 億阿聯酋迪拉姆

169 億阿聯酋迪拉姆

15.1 %

綜合純利

29 億阿聯酋迪拉姆

28 億阿聯酋迪拉姆 (*)

3.9 %

EBITDA

86 億阿聯酋迪拉姆

74 億阿聯酋迪拉姆

16.5 %

集團訂戶總數

2.48 億

1.896 億 (**)

30.8 %

e& UAE 訂戶

1,660 萬

1,530 萬

8.7 %

(*) 2025 年第一季度純利,不包括出售 Khazna 所獲得的 26 億阿聯酋迪拉姆收益

(**) 已按 Maroc Telecom 公佈的數字作出調整

e& 集團行政總裁 Masood M. Sharif Mahmood 指出:「無懼經濟與區域變遷,我們靈活應變的業務模式彰顯 e& 的固有實力,以及駕馭挑戰的傑出能力。 我們積極防範風險的策略,加上國際業務多元化發展,使我們得以在本土及海外市場延續增長動力;此乃 e& 於困難環境中仍能靈活營運與保持強韌穩健的有力證明。

如今,我們憑藉穩固根基及優秀往績,對 e& 能延續上升軌跡抱有充分信心。 面對近期的地區動盪,e& 始終堅守國家擔當,保障業務持續運作、網路穩健可靠,並支援遙距辦公與教育體系,同時發揮科技優勢,務求在各種環境下,為所有人帶來無縫連線、絕不中斷的數碼服務。

我們在 2026 年第一季度錄得強勁財務業績,體現業務營運的成功及穩健能力,而這一切建基於我們決心創造可持續的股東價值。 我們延續增長勢頭,綜合收入達 194 億阿聯酋迪拉姆,EBITDA 錄得 86 億阿聯酋迪拉姆,按年增幅分別為 15.1% 及 16.5%。 這份佳績進一步確立我們作為地區數碼經濟推動力量,以及引領未來智慧解決方案先驅的地位。

阿聯酋高瞻遠矚的領導層一直深深啟發我們,他們締造有利增長的穩定環境,即使在最嚴峻的挑戰下仍能靈敏應變、堅韌不拔,使我們得以蓬勃發展,並滿懷信心追求卓越,持續寫下成功篇章。」

媒體聯絡人:
Nancy Sudheer
高階經理
nsudheer@eand.com
+971 50 705 5290

《諾亞控股2025年度董事局主席致股東信》

香港2026年4月29日 /美通社/ — 

尊敬的股東:

我謹代表諾亞董事會和管理層,向各位股東致以最誠摯的感謝。

2025年,對諾亞而言,是一個具有承前啟後意義的重要年份。如果說2024年是我們國際化的創業元年,那麼2025年,是我們在完成結構重構之後,開始進入新階段的第一年。

過去幾年,我們經歷了行業與市場環境的巨大變化。中國市場作為我們的主場,承受了深刻的調整與挑戰。但正是在這樣的環境下,我們更加堅定地選擇走向全球,服務全球華人客戶,推動公司完成從「中國財富管理公司」向「全球華人財富管理平臺」的轉型。

今天回看,這一過程極不容易,但方向是正確的,且階段性成果已逐步顯現。

在變化中堅守,在不確定中前行

自2005年創立以來,諾亞已經走過了二十餘年。我們在2010年於美國上市,並於2022年完成香港上市。

在上市後的每個季度,我們都保持了盈利,錄得連續61個季度的Non-GAAP淨利潤,並持續創造正向現金流——這一記錄橫跨多輪市場考驗,體現了公司在不同市場週期中的抗風險能力與經營韌性。

財富管理行業,是一個「離錢很近」的行業。從某種意義上講,只要我們能夠活下來,能夠持續為客戶提供服務,我們就具備長期成長的基礎。

但與此同時,這也是一個對信任要求極高的行業。2019年,我們經歷了承興事件的挑戰。面對這一事件,我們選擇與客戶站在一起,以最大誠意完成了和大部分客戶的和解。這一選擇在短期承受壓力,但從長期看,進一步夯實了公司的信任基礎。這一過程並不容易,但我們走過來了。

我始終相信,在財富管理行業,短期的波動不可避免,但真正決定企業長期價值的,是是否能夠在關鍵時刻做出正確的選擇,並守住底線。

國際化的突破:從探索走向成型

在過去三年中,我們堅定推進國際化戰略。今天,我們已經在香港、新加坡、美國等主要金融中心建立了簿記中心(booking center),並持續拓展日本、加拿大及更多市場。

截至2025年,海外收入佔比已接近50%,較2022年的約27%實現了跨越式增長。這是一個非常不容易的成果。這意味著諾亞已經完成了從單一市場依賴,到全球多市場協同的結構轉變。

海外業務的規模化,不僅體現在收入結構上:截至2025年底,海外註冊客戶數接近2萬名,海外資產配置規模(AUA)達95億美元。客戶基礎與資產規模實現雙輪驅動增長,初步形成規模效應。

當前全球地緣政治環境充滿不確定性,但從財富管理行業的長期歷史來看,這樣的環境反而會加速資本的跨區域流動。正如二戰之後瑞士私人銀行的崛起一樣,財富會尋找更加安全、更加穩定、更加專業的服務平臺。

今天,諾亞全球總部設在新加坡,連線中國、東南亞與全球市場,我們正處於一個極具戰略優勢的位置。

我們的定位也更加清晰—— 成為服務全球華人高淨值客戶的財富管理平臺。在這個領域,我們相信諾亞具備獨特的能力與長期優勢。

行業的根本變化:AI時代的財富管理

在過去,諾亞的業務主要依賴兩個核心驅動, 理財師和產品能力。

但在AI時代,我們第一次看到一個新的可能性—— 透過AI與運營體系驅動業務增長,深度經營客戶關係。

這不僅是效率的提升,更是服務深度與業務邊界的系統性擴充套件。

在新加坡,我們率先建立了「AI+財富管理部」,並取得了非常顯著的成效,在客戶觸達效率、服務響應速度及資產配置的專業性等方面均實現提升,相關AUM實現了快速增長。

這一實踐讓我們更加堅定地相信,AI將成為未來財富管理行業最重要的基礎設施之一。

隨著AI持續最佳化我們的服務流程、客戶觸達與投資決策支援能力,我們將能夠以更精簡、更高質量的團隊服務更多客戶、創造更高的利潤。與此同時,我們已建立相應的內部AI治理機制,確保這一切在合規框架內穩健推進,提升服務質量並服務更多客戶。

構建全球平臺:從單點能力到系統能力

在全球業務佈局上,我們正在形成一個更加完整的平臺體系:

  • ARK: 賬戶與投資執行
  • Olive:全球資產管理能力
  • Glory:保險、信託與傳承服務

這一體系的目標,不是簡單擴大業務規模,而是構建「獲客—配置—服務—傳承」的一體化能力閉環, 一個可以長期執行、可複製、可擴充套件的全球財富管理平臺。

透過ARK實現客戶連線,透過Olive提升資產管理能力,透過Glory增強客戶長期粘性與服務深度,逐步形成可複製、可擴充套件的業務飛輪。

國際業務的發展過程中,困難是客觀存在的,但我們對方向始終保持堅定信心。

面向未來:增長的確定性

2025年,我們更多完成的是結構調整與能力建設;而從2026年開始,我們將進入一個更加清晰的階段—— 增長驗證階段。

我們將重點關註:

  1. 海外客戶規模與活躍度提升
  2. 海外資產配置規模持續增長
  3. 資產管理業務(Olive)收入結構最佳化
  4. AI驅動的客戶經營能力持續增強

這些因素,將共同奠定諾亞未來的增長路徑。

長期主義與股東回報

諾亞始終堅持長期主義。

自上市以來,我們持續保持盈利,並不斷為股東創造回報。

截至2025年底,公司持有現金及現金等價物及短期投資約為人民幣50億元,資產負債結構保持穩健,為公司在全球化與AI能力建設方面持續投入提供支援,同時也為股東回報奠定基礎。

針對2025年度分紅,董事會已決議,擬向股東分派總額為人民幣6.12億元的股息,相當於2025年Non-GAAP淨利潤的100%。這是公司連續第三年以100%的Non-GAAP淨利潤進行分紅。上述分派方案尚待股東大會批准。

我們相信,隨著結構調整逐步完成、增長路徑日益清晰,公司將具備更加穩健與可持續的盈利能力,從而為股東持續創造長期價值。

結語

財富管理行業的本質,是信任與時間的積累。

過去21年,我們經歷了市場的起伏,也經歷了自身的挑戰。但每一次關鍵選擇,都讓我們更加清晰地認識到:

真正重要的不是短期的結果,而是長期的方向與能力。

我們衷心感謝客戶、股東及所有合作夥伴的長期信任。

未來,我們將繼續以更加堅定的戰略定力和執行力,推進全球化與AI能力建設,持續為客戶創造價值,也為股東帶來長期回報。

此致

汪靜波

董事局主席

 

Hindustan Zinc 第四季淨利潤創下紀錄,達 5.5 億美元,按年上升 68%;稅息折舊及攤銷前利潤為 8.47 億美元,由效率主導的增長所帶動

印度烏代浦2026年4月26日 /美通社/ — 印度企業 Hindustan Zinc Limited 為 Vedanta Group 成員,也是全球最大的綜合鋅生產商。該公司公佈截至 2026 年 3 月 31 日為止的第四季度及全年財務業績。

全年業績方面,公司收入創下歷史新高,達 46.23 億美元,按年 (YoY) 攀升 20%;稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 亦錄得 25.08 億美元的歷來最佳水平,按年上升 27%,並以 54% 的 EBITDA 利潤率冠絕業界。 全年淨利潤為 15.65 億美元,創下紀錄,按年躍升 34%。 第四季度 EBITDA 為 8.47 億美元,創下紀錄,按年增加 61%;淨利潤亦增至破紀錄的 5.5 億美元,按年增長 68%。

營運表現上,公司錄得歷來最高的開採金屬產量 1,114 千噸 (Kt),以及第二高的精煉金屬產量 1,048 千噸。 年內,公司成功消除拉札斯坦邦 (Rajasthan) 地區 Chanderiya 及 Dariba 冶煉廠的瓶頸,令精煉鋅產能得以提升。 

對於 Hindustan Zinc 的業績,行政總裁 Arun Misra指出:

「我們對於能夠在本季度及全年交出破紀錄的佳績感到自豪,開採金屬產量超越 110 萬噸 儘管面對持續的地緣政治挑戰,我們仍以每噸 959 美元(未計專利權費)的最低生產成本,締造出季度精煉金屬產量的歷史新高 這些里程碑彰顯我們業務的強韌性、強大的執行能力,以及對創造價值的不移決心。 踏入 2.0 增長階段之際,我們正加強策略規劃藍圖。 我們踏入關鍵礦物領域,既與前瞻行業並肩前行,也為印度的發展增長及持份者的長遠價值作出深遠貢獻。」

白銀依然是重要的價值推動力,年產量為 627 噸,對整體盈利能力的貢獻佔 45%。 第四季度白銀產量達 176 噸,按季度 (QoQ) 上升 11%。

關於 Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited 是全球最大的綜合鋅生產商。 公司連續第三年獲 S&P Global CSA 2025 認可為全球最可持續的金屬及採礦企業,也是首間晉身為國際礦業與金屬理事會 (ICMM) 成員的印度公司。

註: 季度鋅生產成本是轉為地下開採後的最低水平 季度美元兌印度盧比匯率為 91.50,全年則為 88.36

 

嘉裡建設呈獻亞洲冰球盛事 「2026 Mega Ice五人冰球賽」4月23日開鑼 逾百支球隊雲集香港競技 推廣冰球運動文化

 

香港2026年4月24日 /美通社/ — 冰球熱潮停不了 !由嘉裡建設呈獻,MegaBox和Mega Ice 合辦的第16屆「Mega Ice五人冰球賽」將於4月23至5月9日期間在九龍灣 Mega Ice舉行。 這項亞洲規模最大,競爭最激烈的冰球聯賽,今屆吸引了 16個國家和城市共 109支冰球隊參與 ,爭奪青少年組、男子、女子獎項。

在「Mega Ice五人冰球賽」開幕禮上,嘉裡建設有限公司可持續發展及傳訊高階總監 林慧君小姐及MegaBox高階業務發展總監 吳鎧廷先生陪同一眾主禮嘉賓,包括發展局起動九龍東專員靳嘉燕女士、港協暨奧委會義務副秘書長 莫君逸先生、香港體育學院 社群關係及市務總監 李忠民先生、澳洲駐香港領事Mr Ted GOENER、加拿大駐香港領事 Mr. Nicolas CLOUTIER、菲律賓駐香港總領事Mr Romulo Victor M. ISRAEL, JR.、阿拉伯聯合大公國駐香港總領事 Mr Shaikh Saoud Ali M. A. ALMUALLA、觀塘區議會議員 李嘉恆先生、中國香港冰球會主席 陳恩永先生、香港業餘冰球會及香港冰球訓練學校主席  胡文新先生 JP,一起主持開球儀式。
在「Mega Ice五人冰球賽」開幕禮上,嘉裡建設有限公司可持續發展及傳訊高階總監 林慧君小姐及MegaBox高階業務發展總監 吳鎧廷先生陪同一眾主禮嘉賓,包括發展局起動九龍東專員靳嘉燕女士、港協暨奧委會義務副秘書長 莫君逸先生、香港體育學院 社群關係及市務總監 李忠民先生、澳洲駐香港領事Mr Ted GOENER、加拿大駐香港領事 Mr. Nicolas CLOUTIER、菲律賓駐香港總領事Mr Romulo Victor M. ISRAEL, JR.、阿拉伯聯合大公國駐香港總領事 Mr Shaikh Saoud Ali M. A. ALMUALLA、觀塘區議會議員 李嘉恆先生、中國香港冰球會主席 陳恩永先生、香港業餘冰球會及香港冰球訓練學校主席 胡文新先生 JP,一起主持開球儀式。

今屆「Mega Ice五人冰球賽」的參賽隊伍來自澳洲、加拿大、泰國、菲律賓、新加坡、阿拉伯聯合大公國、中國的北京、重慶、廣州、杭州、上海、深圳、太原、武漢、香港和澳門的冰球球會。成人組參賽球隊多達 42隊,創新高。青少年組別有67隊。所有比賽均由來自加拿大和美國的專業裁判主持。各組均設冠軍寶座、金獎及銀獎,另設最佳前鋒、最佳防守球員、最佳守門員、最有價值球員等個人獎項。青少年組別賽事將於 4月23日至 5月2日進行,而成人組別賽事則由5月4日至 5月9日舉行。 市民可到MegaBox 免費觀賞。

今年大會更推出了一系列熱血球賽禮品,包括冰球公仔吊飾、收藏紀念杯、毛巾、迷你冰球棍以及超限量冰球熊公仔。

2026 Mega Ice五人冰球賽」賽程

https://www.megaice.com.hk/schedule  

主禮嘉賓、起動九龍東專員靳嘉燕女士致辭時表示,九龍東作為香港第二個核心商業區,匯聚商業、文化、體育、旅遊、休閒及娛樂,是舉辦國際體育及娛樂盛事的理想舞臺。她感謝嘉裡建設將五人冰球賽這個大型體育盛事帶進九龍東,促進九龍東成為多元並富吸引力的核心商業區。

同時,嘉裡建設非常榮幸再次冠名贊助「Mega Ice五人冰球賽」。這項賽事已發展成為亞洲區內規模最大的標誌性年度冰球盛事,並超越一般競技比賽,成為匯聚全球冰球好手及愛好者,彰顯團隊合作,以及弘揚體育精神的盛典。

自2018年開始,「Mega Ice 五人冰球賽」更推出現場直播,讓全球冰球迷可以在網上觀賞這項緊張刺激的賽事。今屆青少年組決賽及成年組決賽均設網上直播,球迷可到「Mega Ice 五人冰球賽」官方 YouTube 影片(www.youtube.com/MegaIceHK)或 Facebook(www.facebook.com/Hockey5s)觀戰。

賽事期間,現場觀眾亦可以透過MegaBox在商場設定的大螢幕多角度觀賞賽事,更有互動遊戲環節、攝影工作坊及有獎問答遊戲,增加現場氣氛。

「Mega Ice 五人冰球賽」自2008年舉辦首屆以來,已成為亞洲冰球壇的盛事。今年賽事估計吸引超過5,000名人次觀賞賽事;加上多年來獲得傳媒廣泛報道,對促進冰球運動在香港的發展起關鍵作用。由2012年起,「Mega Ice 五人冰球賽」一直是特區政府推廣的「香港品牌」活動,代表著本港在這項運動中的領導地位。

一如以往,「2026 Mega Ice五人冰球賽」設「一球一門票」的慈善元素,球員每入一球,主辦單位將捐出一張Mega Ice門票予仁愛堂、基督教家庭服務中心、樂餉社、香港明愛的服務使用者,讓不同社群有機會體驗溜冰的樂趣。

如欲瞭解更多有關「2026 Mega Ice 五人冰球賽」的資訊, 請瀏覽 :

www.megaice.com.hk

www.facebook.com/Hockey5s

附錄:

「2026 Mega Ice五人冰球賽」鳴謝

Acknowledgements – 2026 Mega Ice Hockey5’s

冠名贊助機構

Title Sponsor

嘉裡建設有限公司

Kerry Properties Limited

 

白金贊助機構

Platinum Sponsors

香港業餘冰球會 

Hong Kong Amateur Hockey Club

KP Retail Trading Limited (K-Swiss)

大會指定物流夥伴

Official Logistics Partner

嘉裡物流聯網有限公司

KLN Logistics Group Limited

官方指定啤酒夥伴

Official Beer Partner

 

指定個人及環境衛生合作夥伴

Official Personal & Environmental Hygiene Partner

嘉士伯啤酒廠香港有限公司

Carlsberg Brewery Hong Kong Limited

 

劼科生物科技(香港)有限公司

Germagic Biochemical Technology (HK) Limited

 

金贊助機構

Gold Sponsors

 大華華嘉香港有限公司

DKSH Hong Kong Limited

 

帝國體育有限公司

Empire Sports Limited

 

快達食品專門店

Flinders Food Company Limited

 

幸福醫藥有限公司

Fortune Pharmacal Co., LTD.

 

Gold Club Hockey

 

Indiba 香港有限公司

Indiba Hong Kong Limited

 

King’s (Hong Kong) Ltd / Eugina Limited

 

Lavender Photographer

 

Makeitloud 行銷有限公司

Makeitloud Marketing Limited

 

海洋公園

Ocean Park

 

屈臣氏蒸餾水

Watsons Water

 

支援機構

Supporting Sponsors

J2F Beverages Ltd.

 

嘉裡輝捷供應鏈方案有限公司

KLN Trade Solutions (Hong Kong) Limited

 

美國舒達床褥

Serta Hong Kong / AI Dream (HK) Limited

 

Swot Hockey (2017) Ltd.

 

Round the World

 

睿恩醫療

Wholeness Revival Medical Centre

慈善夥伴

Charitable Partners

香港明愛

Caritas Hong Kong Yan Oi Tong

 

基督教家庭服務中心

Christian Family Service Centre

 

樂餉社

Feeding Hong Kong

 

仁愛堂

Yan Oi Tong

 

以責任賦能發展 以初心傳遞溫度 —- 中通快遞正式釋出 2025 年度可持續發展報告

上海2026年4月17日 /美通社/ — 2026年4月17日,中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(紐交所程式碼:ZTO及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「公司」)正式釋出了2025年度可持續發展報告。這是公司連續第九年釋出可持續發展專項報告,標誌著中通實現從 「履責披露」 向 「價值創造」 的升級轉型,以系統化、國際化、戰略化視角,全面展現企業可持續發展實踐成果與長遠佈局。

賴梅松董事長在報告致辭中表示:「2025 年是『十四五』規劃收官之年,郵政快遞業高質量發展續寫新篇。回望這一年,中通始終堅守長期主義,堅持黨建引領與經營發展深度融合,將企業發展深度融入國家戰略與民生所需,以『同建共享』為根基、以『實幹奮鬥』為底色,交出了一份兼具規模、韌性與責任的答卷。我們始終堅信,可持續發展從來不是企業發展的『附加題』,而是邁向高質量發展的『必答題』,更是我們踐行『用我們的產品造就更多人幸福』企業使命、實現『利他利社會』的核心路徑。」

「展望『十五五』新徵程,中通將全面貫徹落實國家郵政局『兩促進、三提升』的工作要求,圍繞『重安全、強服務,真調優、增效益,建公平、聚人心,強執行、挖潛力』的工作主線,持續做強三條增長曲線,堅守自律發展、以人為本、利他利社會的初心,與各界夥伴攜手同行,在服務美好生活的程序中,走得更穩、更遠、更有溫度!」

持續深耕 ESG 體系建設以來,中通綜合治理能力與國際認可度穩步提升,多項主流國際 ESG 評級持續最佳化,行業排位穩步前移。憑藉穩健經營與紮實的責任實踐,公司年內斬獲多項國家級、行業級重磅榮譽,品牌價值與社會影響力持續躍升。

在綠色低碳領域,中通持續完善全鏈路綠色物流體系建設,穩步推進清潔能源佈局與末端綠色配送升級。透過光伏專案規模化落地、無人配送車隊廣泛普及、低碳運營模式推廣等多元舉措,有效降低全鏈路碳排放,多項綠色實踐入選行業優秀典型案例,助力物流行業綠色低碳轉型。

在數智創新與服務升級方面,中通以科技賦能全鏈路提質增效,持續強化末端履約能力與差異化服務水平。依託大資料、人工智慧等技術優勢,不斷最佳化全網運營效率;持續下沉鄉村物流網路,深化快遞與製造業融合發展,切實服務實體經濟與城鄉民生流通。

員工關懷與網點共生層面,中通始終堅持以人為本,完善一線勞動者權益保障與暖心幫扶機制,常態化開展關懷保障活動,切實提升從業人員歸屬感與幸福感。同時,全方位推進網點賦能計劃,透過多元舉措強化末端經營韌性,穩定產業鏈供應鏈生態。

立足社會公益,中通積極踐行企業社會責任,持續加大公益投入,深耕愛心助學、助殘幫扶、慈善捐贈等公益領域,長期落地多項特色公益專案,以長效、務實的公益行動回饋社會,傳遞企業溫暖力量。

治理合規方面,中通持續最佳化可持續發展頂層設計,完善專項治理架構,健全考核激勵機制。從嚴抓實內控管理、資訊保安與廉潔合規建設,全方位築牢經營風險防線,以規範化、現代化治理,護航企業高質量長遠發展。

以上為本次報告的核心內容摘要。如需瞭解公司2025年度可持續發展的完整戰略佈局、具體實踐與階段性成果,敬請查閱官方完整版可持續發展報告: https://zto.investorroom.com/ESG

關於中通快遞(開曼)有限公司

中通快遞(開曼)有限公司是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通透過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網路提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴充套件的網路合作夥伴模式,本公司認為,該模式最適於支援中國電子商務的高速增長。本公司利用其網路合作夥伴提供攬件和末端派送服務,同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網路。

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安全港宣告

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思格新能源於港交所正式掛牌上市!以AI賦能光儲,以初心奔赴新程

香港2026年4月16日 /美通社/ — 4月16日,思格新能源成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市,股票程式碼06656.HK。本次發行價324.20港元,募資規模超44億港元,若超額配售權全額行使,募資總規模將達50.6億港元。

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.
Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

作為港股市場聚焦”AI+光儲一體化”的上市企業,思格新能源自成立以來穩步前行,在各方支援下順利登陸港交所,開啟公眾公司發展新徵程。

思格新能源董事長、CEO許映童表示:此次成功上市,離不開各界長期以來的信任與支援。衷心感謝各位投資者、合作夥伴與專業中介機構的陪伴與助力,感謝全球分銷商、安裝商的攜手同行,也感謝每一位思格人腳踏實地、不懈奮鬥。

上市不是終點,而是責任與使命的新起點。未來,思格將始終保持謙遜務實之心,堅守”AI in All”發展方向,持續深耕光儲領域,加大研發創新投入,不斷打磨更具競爭力的產品與解決方案,以優質服務回饋客戶,以穩健發展回報投資者與合作夥伴的信任,積極踐行企業責任,為行業發展與社會進步貢獻力量。

自創立以來,思格新能源以創新產品切入市場,依託模組化設計與AI技術賦能,持續拓展戶用、工商業及大型電站等多場景產品與解決方案,穩步推進全球化佈局。目前,公司匯聚千餘名專業人才,業務已覆蓋全球80多個國家和地區,搭建起完善的全球分銷與服務網路,並依託國內核心產業基地,不斷提升研發、製造與交付能力,在全球市場穩步建立自身優勢。

本次IPO,公司獲得了淡馬錫、高盛資產管理、高瓴、瑞銀資產管理、法國巴黎銀行資產管理、富國基金、太平洋保險等海內外頂尖主權基金、國際資管、頭部私募與大型險企的認可與支援。這既是資本市場對思格的鼓勵,更是前行路上的動力。

站在新的發展階段,思格新能源將藉助新的發展平臺,繼續聚焦技術創新與全球業務拓展,深耕智慧能源領域,以更紮實的產品、更優質的服務,穩步前行,不負時代機遇,不負各方所託。

上實控股聚焦環境健康賽道 資產最佳化套現人民幣約52億元

為慶祝上市30週年派發特別股息每股20港仙

全年共派息1.12港元,派息率大幅提升至60.3%

香港2026年3月30日 /美通社/ — 上海實業控股有限公司(「上實控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;香港聯交所編號:363.HK)公佈截至二零二五年十二月三十一日止經審核之全年業績。營業額為208.32億港元,較去年度下跌28.0%;股東應佔溢利為20.20億港元,同比下跌28.1%。董事會建議派發末期股息每股50港仙,為慶祝上市30週年,建議派發特別股息每股20港仙。加之本年度的中期股息每股42港仙,全年派息每股1.12港元,派息率大幅提升至60.3%,以回饋股東之不懈支援。

二零二年全年業績摘要:

截至十二月三十一日止十二個月

(經審核)

二零二

二零二四年

變幅

營業額(百萬港元)

20,832

28,918

-28.0 %

本公司擁有人應佔溢利(百萬港元)

2,020

2,808

-28.1 %

每股盈利 – 基本(港元)

1.858

2.582

-28.0 %

  末期每股股息(港仙)

50

52

  每股特別股息(港仙)

20

  中期每股股息 (港仙)

42

42

全年每股股息 (港仙)

112

94

派息率

60.3 %

36.4 %

於二零二五年

十二月三十一日

(經審核)

於二零二四年

十二月三十一日

(經審核)

變幅

資產總額(百萬港元)

164,966

168,513

-2.1 %

本公司擁有人應佔權益(百萬港元)

50,156

47,571

+5.4 %

現金及現金等價物 (百萬港元)

31,524

28,514

+10.6 %

淨負債比率 ^

48.04 %

65.12 %

^ (附息借貸現金) / 本公司擁有人應佔權益       

                                                    

業務分部收入及利潤摘要:

截至十二月三十一日止十二個月

(經審核)

各分部收入(百萬港元)                               

二零二五年

二零二四年

變幅

基建環保

9,773

10,263

-4.8 %

房地產

7,343

15,152

-51.5 %

消費品

3,716

3,503

+6.1 %

各分部淨溢利(百萬港元)

二零二

二零二四年

變幅

基建環保

1,801

2,629

-31.5 %

房地產

-632

-236

+167.2 %

消費品

756

643

+17.5 %

大健康

2

54

-95.7 %

 

二零二五年,全球經濟環境面臨關稅摩擦、金融市場波動及地緣政治局勢緊張等多重挑戰,而中國經濟在壓力下展現出強勁韌性,整體執行平穩向好,基礎設施投資持續推進,為內需增長提供穩健支撐。面對複雜的經營環境,管理團隊堅持「穩中求進、守正創新」的發展基調,持續最佳化業務佈局,積極推動「科技+金融+產業」協同高質量發展。各項核心主營業務保持穩健運營,基建環保、消費品板塊持續為集團貢獻盈利,同時透過精準的資本運作提升資金使用效率,為集團中長期戰略發展奠定堅實基礎。

年內,集團實現總收入208.32億港元,同比下降28.0%;股東應佔溢利20.20億港元,同比下降28.1%。業績變動主要由於去年度錄得出售所持有的杭州灣大橋股權利潤,加上本年度房地產業務交房結轉銷售較去年減少,以及房地產存貨跌價計提撥備及投資物業公允值減少所致。董事會建議派發末期股息每股50港仙,為慶祝上市30週年,並建議派發特別股息每股20港仙。加之本年度之中期股息每股42港仙,全年共派息每股1.12港元,派息率大幅提升至60.3%,以回饋廣大股東長期以來的信任與支援。

集團各項業務穩健發展。年內,基建環保業務錄得盈利18.01億港元,同比下跌31.5%,佔本集團業務淨利潤約93.4%。年內,集團積極響應國家綠色發展政策導向,聚焦水處理與水資源利用核心主業,持續拓展市場份額,最佳化業務佈局,牢牢鞏固在中國水務及環保產業第一梯隊的領先地位。

年內,集團進一步釐清業務佈局,聚焦主業。由本公司持有 50% 股權的上實長三角生態發展有限公司,悉數出售其所持有的上藥集團及康恆環境股份,作價分別約為人民幣67.20億元及人民幣65.87億元,淨套現合共約人民幣52億元。本次股份出售,令本公司應佔之上藥集團與康恆環境相關累計利潤順利變現,同時提早收回大額投資資金,不僅有效提升了集團資金使用效率,更為集團中長期戰略規劃提供更大靈活性,為未來資產最佳化與資金配置奠定良好基礎,助力集團聚焦核心賽道發展。

此外,粵豐環保已順利完成私有化,並於二零二五年六月二日在聯交所撤銷上市地位,連同提前贖回的可交換債券,公司合共收回約40.29億港元現金,進一步充實現金流。

房地產業務二零二五年度錄得6.32億港元的虧損,佔本集團業務淨利潤約負32.7%,下跌主要由於本年度交樓結轉銷售較去年減少,以及房地產存貨跌價計提撥備及投資物業公允值減少。面對行業深度調整的市場環境,集團堅持以上海為核心、深耕長三角的戰略佈局,積極探索並推動房地產業務向新發展模式平穩轉型。

消費品業務本年度盈利貢獻為7.56億港元,較去年度上升17.5%,佔本集團業務淨利潤約39.2%。二零二五年面臨宏觀經濟持續承壓、消費品市場競爭加劇及成本不確定性增加的大背景下,南洋兄弟煙草股份有限公司(「南洋煙草」)與永發印務有限公司(「永發印務」)分別透過市場策略最佳化與降本增效實現穩健發展,成為集團盈利增長的重要支撐。

業務摘要:

基建環保

  • 集團旗下三條收費公路全年總體車流量及通行費收入均實現同比增長,錄得總體車流量同比上升2.3%,通行費收入同比增長3.6%至21.03億港元。年內,滬渝高速公路(上海段)在兩個收費站試點開展無介質通行模式,有效縮短車輛等候時間,顯著改善高峰時段擁堵情況。西岑東出入口工程已順利竣工,主線拓寬改建專案亦按計劃穩步推進。
  • 旗下上海實業環境控股有限公司(「上實環境」)(BHK SGX,807 HKEX)年內錄得營業額人民幣70.73億元,股東應佔溢利為人民幣6.10億元,同比上升0.9%。年內,財務費用同比下降13.9%,經營活動產生的現金流量淨額從二零二四年的人民幣5.65億元大幅增至人民幣16.63億元。於二零二五年十二月三十一日,現金及現金等價物增加人民幣5.3億元至人民幣34.48億元。全年新增3個汙水處理專案,合計設計處理規模24萬噸/日;上海、黑龍江等多地合共8個汙水處理專案陸續投運。汙水處理標桿專案青浦西岑水質淨化廠已正式投入商業運營,實現產能與效益的同步落地。
  • 中環保水務投資有限公司(「中環水務」)本年度錄得營業收入20.32億港元,同比增加4.6%,淨利潤為2.95億港元,同比增加5.5%。年內新簽專案合共9個,涉及投資額逾人民幣27億元,水處理規模達65.8萬噸/日,持續夯實業務規模。二零二五年公司連續第22年蟬聯「中國水業十大影響力企業」稱號,整體經營發展保持穩健向好態勢。
  • 另外,上實新能源(原星河數碼)及其控股的公司持有的光伏電站資產規模已達到740兆瓦,15個光伏發電專案全年完成上網電量8.63億千瓦時,受持續限電的影響,上網電量同比減少10%。 面對新能源電價市場化改革趨勢,集團正持續加強電力交易能力和運營管理能力,積極應對行業市場化挑戰。

房地產

  • 旗下上海實業發展股份有限公司(「上實發展」)(600748 SSE)年內錄得營業額人民幣33.88億元,同比上升35.9%;股東應佔虧損為人民幣6.18億元,主要受房地產存貨跌價計提撥備拖累。全年簽約金額逾人民幣29.08億元,簽約面積約18.7萬平方米,簽約主要專案包括泉州「上實・海上海」、蘇州「上實・海上都薈」等。本年度租金收入約為人民幣3.63億元。年內在建專案5個,竣工專案1個,穩步推進專案開發與交付。
  • 旗下上海實業城市開發集團有限公司(「上實城開」)(563 HKEX)年內錄得營業額36.68億港元,同比下跌70.5%。股東應佔虧損為9.62億港元,主要由於年內交房結轉銷售較去年減少所致。全年合約銷售金額為人民幣18.32億元,專案主要包括上海「上實望海」、西安「上實啟元」等。本年度租金收入約為8.04億港元。

 消費品

  • 南洋煙草全年營業額同比上升12.6%至24.57億港元,淨利潤同比上漲16.1%至6.50億港元。南洋煙草秉持積極進取的市場策略,以數字化轉型與智慧化升級為重要發展路徑,全面推進新品研發與工藝最佳化升級;同時深化成本與費用控制,全年整體銷售表現亮麗,各渠道銷售表現令人滿意。雖然受香港政府連續兩年大幅上調煙草稅及嚴格控煙政策衝擊,但港澳有稅市場受第四季度新品上市帶動單季銷售額創下年內新高。中專市場克服動銷放緩等挑戰,仍完成全年銷售目標,並實現增長。中港澳及海外免稅市場透過供需協調推動下半年銷售回穩,超額完成預算並實現同比小幅增長。出口及船煙市場透過渠道整合與出貨調控,實現銷售額逆勢增長。
  • 永發印務錄得收入15.04億港元,較去年同期下降5.05%,淨利潤1.1億港元,同比上升15.1%。年內,永發印務收入結構持續最佳化。煙包業務企穩、藥包業務保持增長、電子煙包裝業務加速放量,三者共同支撐公司整體經營穩健發展。公司綜合毛利率穩步提升,並在成本管控、產能利用率及管理提效等方面取得積極進展。

上實控股董事長冷偉青表示:「展望二零二六年,全球經濟將呈現增長分化、通脹回落、風險交織的複雜格局。作為『十五五規劃的開局之年,亦是集團定義的『聚力奮鬥年,集團將繼續依託立足滬港、聯動國際的產業佈局與資本運作優勢,聚焦環境健康核心賽道,著力構建『產品卓越、品牌卓越、創新領先、治理現代的發展格局,全力邁向世界一流企業行列,為股東和所有持份者創造最大化價值。

各業務板塊將圍繞集團整體戰略,精準發力、穩步推進。在基建環保領域,政府明確提出,加快經濟社會發展全面綠色轉型。上實環境將把握行業利好政策視窗期,在穩步推進存量專案建設及升級改造的同時,主動發掘並佈局優質新增專案,持續擴充業務增長動能,進一步鞏固在中國水務及環保產業的領先地位。收費公路板塊將持續推進高速公路數字化建設與改擴建規劃,積極把握行業發展機遇。

在房地產業務領域,行業政策將繼續保持寬鬆狀態,行業將聚焦好城市+好房子的結構性機會,集團將堅持控制增量、盤活存量,同時透過拓展物業服務、養老、租賃等輕資產服務,持續深化業務結構調整,逐步構建房地產發展新模式、提升競爭力。

在消費品業務領域,南洋煙草將以固本強基、提質增效、創新轉型為年度工作主線,深化核心產業轉型升級,推動產品結構向高階化、特色化進階,持續鞏固核心產品競爭力,培育新質生產力。永發印務將秉持綠色低碳的科技型製造企業願景,實施祖業煥新行動,向綠色化、智慧化方向轉型。

集團將始終堅守高質量發展理念,致力於推動各項業務不斷實現新突破,以穩健的經營業績和可持續的發展模式,全力以赴為股東創造長期價值。」

關於上實控股
上海實業控股有限公司(簡稱:上實控股,香港聯交所編號:363.HK)是上實集團在海外最大的綜合性企業,作為上實集團的旗艦企業,我們得以把握在國內投資機會,體現立足香港,依託上海的優勢。經過近三十年的發展,上實控股已成為一家以基建環保(包括收費公路、汙水處理及固廢處理等環保相關業務)、房地產和消費品(包括南洋煙草及永發印務)三大核心業務為主的綜合性企業。上實控股將不斷提升企業管治水平,致力為股東創造更大價值。

如需進一步瞭解上實控股,請瀏覽公司網站 www.sihl.com.hk

戰略引領科技賦能,光大環境「硬實力」加速創新成果落地應用

香港2026年3月25日 /美通社/ — 2025年,面對復雜嚴峻的內外部環境,中國光大環境(0257.HK)聚焦主責主業,以穩健的經營業績扎實推進高質量發展。作為環保行業的領軍企業,光大環境堅定深化「兩化一型」(科技化、國際化、生態型)戰略,全力推動「二次創業」。過去一年,集團聚力「科技化」建設,將科技創新作為貫穿價值鏈的核心驅動力,加速創新成果落地,成功培育發展新動能,為「十五五」順利開局奠定了堅實基礎。

聚焦「3+1」重點攻堅,技術硬實力構築產業壁壘

2025年,光大環境依託環境研究院這一科技研發創新引擎,圍繞飛灰資源化利用、生物質高值化利用等重點方向攻堅克難,取得了一系列關鍵技術突破。

在研發創新層面,集團成功形成具有自主智慧財產權的飛灰回爐協同處理工藝包以及100噸/日垃圾制炭工藝包,實現了核心工藝的重大突破;在生物質高值化利用領域,順利完成秸稈「中性氣爆+酶解」研究試驗,為後續探索前沿技術奠定基礎;同時,集團穩步開展微型爐排爐技術探索,完成了10噸/日微型垃圾焚燒爐的自主研發與成套裝備製造。各項重點研發課題進展良好,深厚的技術底蘊不僅彰顯了光大環境的研發實力,更為全面賦能業務發展提供了堅實的科技支撐。

成果轉化落地應用,綠色科技激發提質增效新活力

2025年,光大環境多項自主研發技術不僅停留在實驗室,更實現了向生產力的有序轉化與落地應用。

在具體專案實踐中,沼氣高效協同垃圾焚燒製取生物天然氣等技術成功應用於外部專案;水冷振動爐排生物質鍋爐SCR高塵脫硝技術取得重要突破。特別值得關注的是,集團自主研發的廢舊動力電池高效熱解關鍵技術及有價組分回收成套裝備(「動力電池回收技術與裝備」)成功入選國家重大技術裝備目錄,並助力打造了江蘇首個電池回收全產業鏈示範專案,開啟了全新的業務增長空間。

此外,自動燃燒控制(ACC)、半乾法煙氣自動控制(AFC)、脫硫脫硝一體化等技術成果得到廣泛轉化推廣,為後續規模化應用奠定關鍵基礎。同時落地渣吊無人值守、黑燈工廠、人工智慧影象識別巡檢等務實的數字化應用。這些綠色科技的落地,有效提升了專案的自動化執行水平,減少了人工依賴與物耗損失,完美實現了管理精細化、生產智慧化與效益最最佳化的統一。一系列技術工藝的持續探索、應用與推廣,進一步助力集團增強旗下專案的運營質效,提升運營效益。

智慧財產權與權威榮譽雙豐收,彰顯行業引領地位

持續的研發投入與完善的科研全流程體制機制,為光大環境帶來了豐厚的創新回報。2025年全年,集團新獲授權智慧財產權近200項;截至年底,累計獲授權智慧財產權已突破2,300項。

憑借卓越的技術研發實力,集團多項研發成果獲得國家級認可與權威成果鑒定。年內,重點科研課題與技術成果相繼斬獲多項殊榮,成功入選國家生態環境科技成果轉化典型案例名單、重大技術裝備目錄,並榮獲環境保護科學技術獎科技進步獎一等獎等重量級榮譽。在深耕自身技術的同時,光大環境積極參與行業標準建設,年內參與2項國家標準制定,承擔1項國家重點研發專項課題,並作為核心團隊推動多項團體標準制定,持續引領並提升中國環保行業的技術規範與國際影響力。

企業堅持研發創新上的優勢,才是培育其核心競爭力的不二法門。展望未來,光大環境將錨定「建設具有中國特色的世界一流環境企業」目標願景,繼續以科技創新賦能產業發展。集團將重點攻堅飛灰資源化、生物質高值化利用等關鍵技術,以技術突破驅動經營管理提質增效,將戰略規劃藍圖轉化為可持續的增長動能,在高質量發展的新徵程上再創佳績,為股東創造長期價值,為建設美麗中國貢獻更加強勁的「光大力量」。

 

MetaOptics 推進策略增長及管理層接任計劃

新加坡2026年3月20日 /美通社/ — MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)(「MetaOptics」或「本公司」,連同其子公司統稱「本集團」)近日於新加坡交易所公告一系列策略性增長舉措,包括領導層接任安排,以及在創新與商業化拓展路線圖上的持續進展。。

領導層接任

作為本公司長期接班規劃策略的一部分,並進一步聚焦拓展美國市場——包括於2025年10月27日在美國內華達州成立MetaOptics Inc. (USA),以便與世界級客戶展開合作——本公司已自2026年3月1日起,晉升並委任蔡昊澎先生(「蔡先生」或「Aloysius Chua」)接任執行董事兼行政總裁(「CEO」),以支援上述策略性增長方向。

蔡先生於2021年加入本集團,並於出任本公司副行政總裁期間,在推動及執行公司策略舉措方面發揮了關鍵作用,其貢獻涵蓋裝置開發、超透鏡製造及先進超光學元件組裝等領域。在新職務下,蔡先生將持續主導公司營運、統籌整體供應鏈管理及採購訂單履行工作,並指導兩名於2025年8月新聘的博士級科研人員,該二人現時直接向其匯報。

在此次接任安排後,程章金先生將繼續擔任執行主席,除提供策略監督之外,亦將持續積極參與公司日常營運。他將參與公司未來方向的概念性討論、推動可調式超透鏡模組等研發專案、促進包括史丹福工程學院SystemX聯盟計畫在內的策略合作關係,並牽頭於美國建立超透鏡代工廠,作為集團拓展計畫的一部分。

MetaOptics執行主席程章金先生表示:

「董事會對蔡先生的領導能力,以及他對MetaOptics技術與營運的深刻理解深具信心。是次任命體現了我們對穩健接班規劃的重視,並為公司邁向下一階段成長奠定良好基礎。Aloysius 不僅參與了我們整體策略方向與技術能力的制定,更在推動營運、統籌供應鏈管理、監督訂單履行及強化技術實力等方面扮演了關鍵角色。我們相信,他是帶領公司在業務擴張與全球佈局上持續推進的合適領袖。未來本人將以執行主席身份,繼續參與公司日常營運,並透過強化產業網路、提供策略性指引,以及鞏固持份者管理與互動,為本集團的長遠增長與擴張作出貢獻。」

MetaOptics執行董事兼行政總裁蔡昊澎先生表示:

「我很榮幸能在 MetaOptics 發展歷程中的關鍵階段接任執行董事兼行政總裁一職。 過去數年,我們憑藉深厚的工程能力與清晰的商業化願景,在超透鏡技術領域奠定了堅實基礎。展望未來,我們將更積極追求增長、商業落地與市場拓展,重點聚焦於擴大產能、強化全球合作夥伴關係,以及加速超光學技術在高增長應用領域的採用,例如3D感測、AI驅動成像及新一代消費性裝置等。在新的職務下,本人將致力確保 MetaOptics 能掌握這些機遇,並為股東及持份者創造可持續的長期價值。」

擬議股東特別大會及公司舉措

如本公司於新加坡交易所早前公告,本公司已就即將召開的股東特別大會(「EGM」)釋出相關檔案,尋求股東批准若干關鍵公司層面舉措,其中包括本公司建議於美國納斯達克證券交易所上市,以及配合潛在納斯達克上市而發行美國存託股份(American Depositary Shares,「ADSs」)等建議。除已於美國委任兩家承銷商外,本公司亦已委任摩根大通銀行擔任ADS相關之美國託管銀行,以便就ADS的發行、託管及轉讓提供服務,讓國際投資者可透過美國資本市場投資本公司股份。

蔡先生表示:

「隨著MetaOptics朝全球科技企業方向邁進,我們的資本管理策略亦必須與之同步演進。潛在的納斯達克上市將有助於我們觸及更多國際投資者、提升在關鍵市場的知名度,並支援我們的長期增長願景。我們正採取審慎穩健的方式評估這條路徑,確保與股東利益及市場狀況保持一致。」

強化策略重點與增長平臺

MetaOptics持續推行多元增長策略,並以四大核心業務板塊為基礎:

  • 超透鏡裝置業務:開發及商業化先進量產系統,例如直接雷射寫入裝置及自動化測試裝置
  • 超透鏡晶圓代工業務:提供客製化12 吋玻璃晶圓製造能力,包括拓展美國市場,並作為史丹福大學工程學院SystemX聯盟計畫之會員,尋求研究合作與技術開發機會 
  • 超透鏡產品業務:聚焦消費及工業應用,包括智慧裝置及3D感測解決方案
  • AI演演算法業務:自研演演算法,應用於成像、生物辨識以及物聯網相關應用

蔡先生補充:

「我們涵蓋裝置、代工及終端產品解決方案的一體化商業模式,賦予MetaOptics獨特的競爭優勢。這使我們能以更快的速度創新、更有效地掌控品質,並以更高敏捷度回應客戶需求。」

延續2025財年穩健發展動能

是次領導層更迭承接了本公司近期高速成長與積極投資的階段。MetaOptics在2025財年實現了顯著的營收成長,主要受惠於裝置和超透鏡產品銷量增加,以及為支援下一代技術而擴大的研發投入。2025財年取得的良好發展動能反映了市場對其技術日益增長的需求,並驗證了其策略方向的正確性。公司將繼續投資於研發專案及人才培養,以確保在超光學領域的創新中保持領先地位。本公司目前資本充足,有利於加速商業化程序、拓展國際市場,並鞏固其在擴增實境、3D 感測及 AI 成像等高成長領域的市場地位。

董事會謹此公告

程章金

執行主席

2026年3月20日

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司,專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案,並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴充套件的12英吋DUV光刻製程,MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境/虛擬實境(AR/VR)、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡,致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案,滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽:www.metaoptics.sg